Procedimentos para lançamentos de outras receitas
Observação: para criar lançamentos de outras receitas é necessário realizar algumas parametrizações no sistema. Clique aqui para acessar a documentação referente a parametrização.
Acesse o menu Editar > Lançamentos de Outras Receitas.
Selecione o tipo de lançamento: Período ou Dia.
Período: ao selecionar essa opção, o sistema permite que seja preenchido um intervalo de datas para a criação do lançamento.
Dia: ao selecionar essa opção, o será possível selecionar somente uma data.
Nº de lançamentos: informe a quantidade de lançamentos a serem criados.
Mês de Faturamento: informe o mês de faturamento dos lançamentos a serem criados.
Mês Referência: informe o mês de referência dos lançamentos a serem criados.
Local Pgto: selecione o local de pagamento dos lançamentos a serem criados.
Conta Corrente: selecione a conta corrente dos lançamentos a serem criados.
Sacado/Locatário: esse campo é preenchido com o locatário vinculado ao contrato de outras receitas e não pode ser alterado durante o lançamento.
Empreendimento: selecione o empreendimento dos lançamentos a serem criados.
Categoria: selecione a categoria dos lançamentos a serem criados.
Classe de Conta: selecione a classe de conta para os lançamentos de outras receitas.
Centro de custo (Opcional): selecione o centro de custo dos lançamentos a serem criados.
Clique no botão Filtrar.
Preencha as colunas Valor a lançar e Descrição.
Após esse preenchimento, ao clicar no botão Gravar, os lançamentos serão criados na situação baixada com a data de liquidação e recebimentos iguais a data do lançamento.
Para definir outra data de recebimento ou outro tipo de pagamento, clique na opção Recebimento/Liquidação e preencha os dados referente aos lançamentos.
Clique no botão Gravar.